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下列用以防止将已付凭证作为第二度申请付款的内部控制程序是( )。
A:凭证由签发票的个别人员编制
B:凭证应由两位以上主管核准
C:凭证日期和申请付款的日期接近
D:签发支票的主管应将支票和凭证相核对,并将凭证和附件加盖“付讫”章予以注销
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下列
用以
防止
将
已
付
凭证
作为
第二度
申请
付款
的
内部
控制
程序
是
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下列属于注册会计师非法定业务的是( )。
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如果符合性测试和分析性复核的结果令审计人员满意,则实质性测试( )。
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