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下列关于审计证据的说法正确的是( )。
A:收集审计证据时要注意证据力的强弱、数量的多寡,注意取证的及时性和经济性
B:书面证据是审计人员取证的主要部分
C:整个审计过程就是收集、鉴定和综合审计证据的过程
D:内部证据与外部证据的证明力相同
E:当被审计单位内部控制薄弱时,审计人员收集的审计证据数量要比内部控制健全有效时多
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如果被审计单位拒绝审计人员对存货进行监督性盘点,则审计人员应发表( )的审计报告。
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对长期借款进行审查时,应注意的重点有( )。
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